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泉州市国资委加强内审监督 促进企业管理

原标题:泉州市国资委加强内审监督 促进企业管理

2018年以来,泉州市国资委在加快推进国有企业改革发展的同时,立足“服务有方、监督有力、整改有效”的审计工作理念,加强内审监督,推动所出资企业依法治企、合规高效经营,确保国有资产安全完整和保值增值,取得了明显成效。

服务企业,加大审计监督力度。一是强化财务收支审计,深入开展泉州市自来水有限公司原董事长离任经济责任审计项目。目前,已出具2份财务收支审计报告,提出审计建议7条。二是加强对内部审计工作的监督指导,对各所出资企业2017年度审计任务完成情况、2017年度总结和2018年度计划报送情况进行通报。同时,研究制定市国资委及各所出资企业2018年度安排实施审计项目44个,促进一级企业加强对下属企业的监管,为实现企业持续健康发展保驾护航。

落实审计整改,促进内部审计结果的有效运用。泉州市国资委今年首次采用审计整改任务分解和下发督办通知相结合的方式落实审计项目整改,对被审计企业审计发现问题整改进行责任分解,按照各相关业务科室的督办意见,向其母公司下达督办通知,对整改落实情况进行全过程监督检查,以确保整改到位。同时,要求被审计企业高度重视并认真剖析审计报告中披露的问题,梳理风险点,举一反三,研究制定加强企业管理的对策措施,建立健全企业内控制度、风险管理体系,促进内部审计结果的有效运用。

多举措,增强企业内部审计力量。一是强化业务指导和培训,组织企业部分审计人员参加省国资系统企业审计人员培训班,以不断提高企业内部审计人员政策法规的应用能力和审计业务水平。二是搭建平台,完善交流机制,通过抽调企业人员参与审计项目,充分发挥企业内审业务骨干“传帮带”的作用,促进内审人员的互相学习,取长补短,提升内部审计人员的实战能力,以协助企业建立和完善内部审计制度。

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